目录
第一部分昌图县应急管理局概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分昌图县应急管理局2025年部门预算公开表
一、2025年度部门收支总表
二、2025年度部门收入总表
三、2025年度部门支出总表
四、2025年政府预算支出经济分类情况表
五、2025年部门预算支出经济分类情况表
六、2025年度财政拨款收支总表
七、2025年度一般公共预算支出表
八、2025年度一般公共预算基本支出表
九、2025年财政拨款收入安排的预算支出表
十、2025年度专项资金支出表
十一、2025年纳入预算管理的行政事业性收费收入安排的预算支出表
十二、2025年度政府性基金预算支出表
十三、2025年纳入专户管理的行政事业性收费收入安排的预算支出表
十四、2025年度部门债务支出预算情况表
十五、2025年项目支出明细表
十六、2025年度一般公共预算“三公”经费支出情况表
十七、2025年度政府采购支出预算表
十八、2025年度政府购买服务项目支出表
十九、2025年度支出功能预算表
二十、2025年部门(单位)整体绩效目标表
二十一、2025年预算项目(政策)绩效目标表
第三部分昌图县应急管理局2025年部门预算情况说明
第四部分名词解释
第五部分部门预算批复
第一部分昌图县应急管理局部门概况
一、主要职责
(一)负责应急管理工作,指导各镇、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。
(二)指导应急预案体系建设,组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练。
(三)组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议,协助县委、县政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。
(四)统一协调指挥各类应急专业队伍,建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接,衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。
(五)负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设,指导各镇及社会应急救援力量建设。
(六)负责消防工作,指导各镇消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
(七)负责地震管理工作,依照防震减灾法律、法规开展工作。指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地质灾害等防治工作。
(八)组织协调灾害救助工作,组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作,管理、分配救灾款物并监督使用。
(九)依法行使安全生产综合监督管理职权,指导协调、监督检查中(省)直和县政府有关部门、各镇政府安全生产工作,组织开展安全生产巡查、考核工作。
(十)按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。
(十一)依法组织指导生产安全事故调查处理,监督事故查处和责任追究落实情况。
(十二)制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同县发展和改革局(粮食和物资储备局)等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度,在救灾时统一调度。
(十三)负责应急管理、安全生产、防震减灾宣传教育和培训工作。
(十四)承担铁路无人看守道口安全监督管理工作。
二、部门预算单位构成
纳入昌图县应急管理局单位2025年部门预算编制范围的二级预算单位主要包括:无
第二部分昌图县应急管理2025年部门预算公开表
(见附表)
第三部分昌图县应急管理2025年部门预算情况说明
一、关于昌图县应急管理局2025年收支预算的情况说明
(一)收入情况
按照综合预算的原则,昌图县应急管理局单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、城乡社区事务、住房保障支出等。昌图县应急管理局单位2025年收入242.91万元,其中:财政拨款242.91万元,纳入预算管理的行政事业性收费0万元,纳入专户管理的行政事业性收费0万元,基金收入0万元,其他收入0万元。比2024年预算增加25.14万元,增幅11.54%,主要原因项目支出增加。
(二)支出情况
昌图县应急管理局单位2025年支出242.91万元,基本支出207.48万元,其中:工资福利支出179.76万元,商品和服务支出25.36万元,对个人和家庭补助支出2.36万元;项目支出35.43万元。比2024年预算增加25.14万元,增幅11.54%,主要原因是项目支出增加。
二、关于昌图县应急管理局单位2025年“三公”经费预算情况说明
2025年“三公”经费预算数13.07万元;其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加或减少0万元,增幅或降幅0%,主要原因是无;公务接待费0.07万元,比上年增加0.07万元,增幅或降幅100%,主要原因是增加接待费用;公务用车购置费0万元,比上年增加或减少0万元,增幅或降幅0%,主要原因是无;公务用车运行费13万元,比上年增加1.5万元,增幅或降幅13.04%,主要原因是增加下乡用车。
三、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2025年昌图县应急管理局单位机关运行经费预算支出242.91万元,比2024年增加25.14万元,增幅11.54%,,主要原因是经费支出增加。
(二)政府采购支出情况
2025年昌图县应急管理局单位政府采购预算支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元。
(三)国有资产占用情况
2025年昌图县应急管理局单位共有车辆5台,其中:一般公务用车数量为5台。年初预算购置车辆0台,年初预算0万元。
(四)项目预算绩效目标
昌图县应急管理局单位2025年应编制绩效目标的项目共2个,实际编制绩效目标项目共2个,涉及金额10.27万元。
(五)政府债务情况
2025年昌图县应急管理局单位债务类支出0万元。
(六)扶贫资金安排情况
2025年昌图县应急管理局单位扶贫资金支出0万元。
(七)其他情况说明
第四部分名词解释
1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3.附属单位上缴收入:指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
5.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
8.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
9.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
10.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
11.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
14.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
15.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
16.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
第五部分部门预算批复表
(见附表)
附件:2025年昌图县应急管理局本级单位预算批复表.xlsx